Polish Chinese (Traditional) English German Italian Russian Spanish

Nowelizacja ustawy o podatku VAT – 2013/2014 (18.10.2013)

Szkolenie ma na celu jak najlepsze przygotowanie się do zmian, które Ministerstwo Finansów wprowadzi w życie jesienią 2013 oraz na początku 2014 roku. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje oraz zmiany podstawowych zagadnień, które obejmą między innymi moment powstania obowiązku podatkowego, terminy odliczania podatku naliczonego, podstawę opodatkowania. Nowe przepisy dotyczyć będą również zagadnień związanych z wystawianiem faktur, które wymuszą dostosowanie w tym zakresie systemy informatyczne wykorzystywane do rozliczeń podatku VAT.

Grupa docelowa:

  • pracownicy działów księgowości i finansów odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji i rozliczanie podatku VAT
  • osoby przygotowujące się do egzaminów państwowych (w tym na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradcę podatkowego, biegłego rewidenta)
  • prowadzący i właściciele biur rachunkowych lub kancelarii podatkowych
  • wszystkie osoby zainteresowane zmianami, jakie zostaną wprowadzone przez Ministerstwo Finansów do ustaw o podatku VAT

Data: 18 października 2013

Miejsce: centrum Warszawy

Czas trwania: 09:00-13:30

Program:

  1. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
    1. obecne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz zasady ogólne w 2014,
    2. usługi i dostawy rozliczane szczególnie (usługi budowlane, dostawy mediów i inne) – obecnie i 2014r,
    3. usługi i dostawy ciągłe,
    4. jak księgować przedpłaty i zaliczki,
    5. jak w praktyce przygotować się do zmian, na co zwracać uwagę przy aktualizacji systemów księgowych.
  2. Korekty obrotu, korekty faktur – porównanie zasad rozliczania 2013/2014 w przypadku premii, rabatów i innych zmian ceny
  3. Zmiany przepisów przy nieodpłatnych dostawach towarów
    1. towary przekazywane nieodpłatnie,
    2. prezenty o małej wartości, nowa definicja próbek,
    3. nieodpłatne dostawy towarów od których odliczono podatek naliczony.
  4. Podstawa opodatkowania 2013 vs. 2014
    1. podstawa opodatkowania w podatku VAT związana z zapłatą,
    2. podatek od eksportu towarów i dostaw wewnątrzwspólnotowych, w przypadku braku dokumentów potwierdzających dokonanie tych transakcji,
    3. brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej a możliwość obniżenia podatku naliczonego o podatek należny,
    4. wyłączenia z podstawy opodatkowania,
    5. podstawa opodatkowania w imporcie towarów.
  5. Fakturowanie 2013 vs. 2014
    1. podmioty zobowiązane do wystawiania faktur,
    2. nowe terminy wystawiania faktur i ich wpływ na datę obowiązku podatkowego oraz informacje na fakturach w projektowanych przepisach,
    3. zlikwidowanie not korygujących oraz faktur wewnętrznych,
    4. faktury elektroniczne.
  6. Zasady odliczania VAT 2013 vs. 2014
    1. nowe terminy oraz warunki dokonania obniżenia podatku naliczonego o podatek należny,
    2. faktura a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
    3. ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego.
  7. Praktyczne aspekty przepisów dotyczących nieterminowego regulowania zobowiązań (złe długi).
  8. Zmiany w VAT w przyszłości m.in. odpowiedzialność solidarna.

 

Trener: Radosław Piekarz – doświadczony doradca podatkowy, wykładowca, trener, autor publikacji branżowych.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada 7-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte podczas pracy w jednej wiodących  międzynarodowych firm consultingowych. Jego specjalizacją są ceny transferowe ze szczególnym uwzględnieniem transakcji licencyjnych, Cost Contribution Agreement oraz usług centralnych. Ponadto specjalizuje się w analizach porównawczych i statystycznych oraz podatku akcyzowym. Na co dzień doradca podatkowy (11 206), pracuje nad projektami związanymi z VAT, akcyzą, cłem i handlem międzynarodowym, jak również z podatkami i opłatami ekologicznymi. 

Autor artykułów naukowych z zakresu VAT oraz cła oraz współautorem książki „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (wyd. Unimex 2012).

Biegle posługuje się językiem angielskim. Zna język rosyjski.

Każdy uczestnik otrzyma również:

  • Materiały w formie papierowej i elektronicznej
  • Poczęstunek
  • Możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie oraz po szkoleniu

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu znacząco przyczyni się do uniknięcia błędów w procesie dokumentowania i rozliczania podatku VAT oraz pozwoli na zdobycie najaktualniejszej wiedzy w tym zakresie.

Uczestnicy otrzymają Certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Cena:

  • 400 zł netto + 23% VAT = 492,00 zł do 30 września (przy każdej kolejnej osobie zgłaszanej w ramach jednej firmy rabat)
  • 460 zł netto + 23% VAT = 565,80 zł od 1 października
  • 250 zł zw. z VAT (dla jednostek opłacających szkolenie w min. 70% ze środków publicznych)

document

Patronat medialny

ksiegowosc.org rachunkowosc.org

Regulamin:

pdf big